2023年度蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)決算
來(lái)源: 蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
時(shí)間: 2024/09/14/ 17:05
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目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要承擔(dān)蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑、瑞嶺翠苑、引大家園等十個(gè)小區(qū)1.8萬(wàn)居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見(jiàn)病、多發(fā)病的診斷治療,并負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦管理、重點(diǎn)人群管理及服務(wù),公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管,計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)等基本職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中心設(shè)置15個(gè)職能科室,包括內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、口腔等臨床科室和放射、檢驗(yàn)、B超、藥劑等醫(yī)技科室、行政綜合辦公室等科室。截至2023年12月31日,我中心編制人數(shù)48人,較上年度增加7人,年末實(shí)有人數(shù)85人,較上年度增加12人。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表(詳見(jiàn)公開(kāi)01表)
二、收入決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)02表)
三、支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)03表)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見(jiàn)公開(kāi)04表)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)05表)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(詳見(jiàn)公開(kāi)06表)
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)07表)
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)08表)
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)09表)
(備注:公開(kāi)07表、公開(kāi)08表和公開(kāi)09表本單位沒(méi)有相關(guān)支出,故表7、表8和表9無(wú)數(shù)據(jù)。)
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1946.01萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加94.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.08%,主要原因是我單位本年度單位其他收入經(jīng)費(fèi)較去年增加151.62萬(wàn)元。(本部分的收入總計(jì)1946.01萬(wàn)元,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入876.44萬(wàn)元、事業(yè)收入507.20萬(wàn)元、其他收入352.70萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.68萬(wàn)元;支出總計(jì)1788.60萬(wàn)元,包括本年支出合計(jì)1788.60萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余157.41萬(wàn)元。)
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1736.34萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入876.44萬(wàn)元,占50.48%;事業(yè)收入507.20萬(wàn)元,占29.21%;其他收入352.70萬(wàn)元,占20.31%;
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1788.60萬(wàn)元,其中:基本支出1710.58萬(wàn)元,占95.64%;項(xiàng)目支出78.02萬(wàn)元,占4.36%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為876.44萬(wàn)元。與上年相比,各增加41.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.98%。主要原因是我單位本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3.38萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)中單位正式職工較上年度新增7人,基本支出增加38.23萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出876.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加41.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.98%。主要原因是我單位本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3.38萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)中單位正式職工較上年度新增7人,基本支出增加38.23萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出876.44萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出51.19萬(wàn)元,占5.84%;衛(wèi)生健康支出787.62萬(wàn)元,占89.87%;住房保障支出37.63萬(wàn)元,占4.29%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出876.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加41.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.98%。主要原因是我單位本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加3.38萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)中單位正式職工較上年度新增7人,基本支出增加38.23萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為96.55萬(wàn)元,支出決算為51.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的53.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是做預(yù)算時(shí)科目放錯(cuò),導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出金額大。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為769.46萬(wàn)元,支出決算為787.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中單位正式職工較上年度新增7人,且7人都是2023年7月調(diào)入與新增,追加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為37.63萬(wàn)元,支出決算為37.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出798.42萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)763.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加34.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.78%,主要原因是2023年九月份單位正式職工職稱(chēng)晉升且七月份新增7人正式職工。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資165.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼52.12萬(wàn)元、獎(jiǎng)金35.64萬(wàn)元、績(jī)效工資104.69萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)126.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助278.64萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)35.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.81%,主要原因是2023年單位正式職工人數(shù)較2022年增加7人,取暖費(fèi)較去年增加2.80萬(wàn)元,導(dǎo)致2023年總體的公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)2.87萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.98萬(wàn)元、電費(fèi)2.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.28萬(wàn)元、取暖費(fèi)12.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.41萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.98萬(wàn)元、福利費(fèi)7.24萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位雖屬于財(cái)政全額撥款單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為35.36萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)2.87萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.98萬(wàn)元、電費(fèi)2.98萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.28萬(wàn)元、取暖費(fèi)12.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.41萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.98萬(wàn)元、福利費(fèi)7.24萬(wàn)元、維修(維護(hù))費(fèi)1.50萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.81%,主要原因是2023年單位正式職工人數(shù)較2022年增加7人,取暖費(fèi)較去年增加2.80萬(wàn)元,導(dǎo)致2023年總體的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。 本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元,與上年決算數(shù)保持一致。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出合計(jì)49.78萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出49.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額49.78萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)主要是指救護(hù)車(chē),用于日常免費(fèi)接送患者、單位公衛(wèi)專(zhuān)干人員健康教育的宣傳以及入戶(hù)、疫情期間接送核酸檢測(cè)的標(biāo)本等。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金78.02萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開(kāi)展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng);2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開(kāi)展此開(kāi)展績(jī)效自評(píng);組織對(duì)租賃費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出78.02萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果,完成預(yù)算的100.00%。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋租賃費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為78.02萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為78.02萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境;二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù);三是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題1個(gè):?jiǎn)挝慌_(tái)階與地面出現(xiàn)裂縫、消防栓水帶未接通,聯(lián)系物業(yè)進(jìn)行了免費(fèi)維修與調(diào)試,使得單位業(yè)務(wù)正常開(kāi)展,提升了轄區(qū)居民滿意度。
三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)2023年度績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行綜述:1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn);2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理,符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);3.認(rèn)真履行行業(yè)部門(mén)職責(zé),有序推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。基本完成年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。綜合自評(píng)得分97.5分。(績(jī)效自評(píng)詳見(jiàn)附件3)
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十六、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
十八、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
十九、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
二十、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目以外的其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。
二十一、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十二、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2024年9月14日
附件:1、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表
2、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
3、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)表
4、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表