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2022年度永登縣上川鎮人民政府部門決算

來源: 永登縣上川鎮人民政府

時間: 2023/09/20/ 10:04 

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  目錄

  第一部分部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、機關運行經費支出情況說明

  八、政府采購支出情況說明

  九、國有資產占用情況說明

  十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

  十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分 預算績效情況說明

  第五部分 名詞解釋

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  1、貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規,依法制定行政措施和實施方案。研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策,執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

  2、負責本行政區域內的經濟管理工作,負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發等工作,負責對轄區內村級財務的指導、監督和管理工作,負責謀劃發展思路,營造發展環境,引導農民進行科學化、現代化農業生產,引導農村勞動力轉移和就業,加強農村勞動力技能培訓,增加農民收入,減輕農民負擔,提高農民生活水平。

  3、進一步發展和完善農業社會化服務體系,發展公益事業,增加公共產品,提供信息服務和社會救濟、求助,負責本行政區域內的科技、教育、文化、體育事業發展工作,搞好農村的醫療衛生保健服務等工作。

  4、保護國有財產、勞動群眾集體所有財產和公民私人所有的合法財產,保護各種經濟組織的合法權益。

  5、協助相關部門做好村道路、河道運輸、消防、危險化學物品、礦山和非煤礦山、農機、電網等安全監督管理工作,抓好本行政區域內的事故搶救、善后和調查工作,做好安全生產統計工作,定期分析上報安全生產形式,及時公布安全生產情況,負責維護穩定。

  6、承辦蘭州新區秦川園區管理委員會交辦的其他事項。

  二、機構設置

  上川鎮人民政府機構內設黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)、社會治理和應急管理辦公室、生態環境辦公室;事業單位內設農業農村綜合服務中心、政務(便民)服務中心、社會治安綜合治理中心、村鎮建設服務中心、綜合行政執法隊四中心一大隊,屬財政全額撥款事業單位。

  第二部分 2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  (以上內容詳見附件)

  第三部分 2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計均為1455.19萬元。與上年度相比,收、支總計各增加121.53萬元,增長9.11%,主要原因是工資晉級晉檔等。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計1455.19萬元,其中:財政撥款收入1455.19萬元,占100.00%。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計1455.19萬元,其中:基本支出1319.84萬元,占90.70%;項目支出135.35萬元,占9.30%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計均為1455.19萬元。與上年相比,各增加121.53萬元,增長9.11%。主要原因是工資晉級晉檔等。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  2022年度一般公共預算財政撥款支出1455.19萬元,較上年決算數增加121.53萬元,增長9.11%。主要原因是工資晉級晉檔等。主要用于以下幾個方面:

  1.一般公共服務支出年初預算數為646.47萬元,支出決算為892.03萬元,完成年初預算的137.98%,決算數大于預算數的主要原因是單位移交蘭州新區調整預算支出。

  2.社會保障和就業支出年初預算數為63.40萬元,支出決算為81.84萬元,完成年初預算的129.09%,決算數大于預算數的主要原因是在職死亡人員職業年金年初未預算實際有支出,單位移交養老保險退回永登縣國庫。

  3.衛生健康支出年初預算數為33.64萬元,支出決算為55.83萬元,完成年初預算的165.94%,決算數大于預算數的主要原因是單位移交蘭州新區增加公務員醫療補助,單位移交醫療保險退回永登縣國庫。

  4.節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為83.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目年初未做預算,為中期項目安排。

  5.農林水支出年初預算數為336.00萬元,支出決算為342.50萬元,完成年初預算的101.93%,決算數大于預算數的主要原因是工作經費預算調整。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1319.84萬元。其中:

  人員經費1148.13萬元,較上年決算數增加145.42萬元,增長14.5%,主要原因是工資晉級晉檔、績效補助等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、生活補助等。

  公用經費171.71萬元,較上年決算數增加0.17萬元,增長0.1%,主要原因是部門工作業務量增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、福利費、其他交通費用等。

  七、機關運行經費支出情況說明

  2022年度本部門機關運行經費支出171.71萬元,機關運行經費主要用于開支單位辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、福利費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數增加0.17萬元,增長0.1%,主要原因是部門工作業務量增加。

  本年度會議費支出0.50萬元,較上年決算數減少0.3萬元,下降37.5%,主要原因是本年會議減少。

  八、政府采購支出情況說明

  我單位2022年度無政府采購相關經費。

  九、國有資產占用情況說明

  截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中其他用車4輛,其他用車主要是用于部門下村及外出業務。

  十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

  本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

  十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

  2022年度“三公”經費支出全年預算數為8.02萬元,支出決算為8.02萬元,較上年決算數增加0.1萬元,增長1.28%,主要原因是車輛維修、油價上漲。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

  2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為8.02萬元,支出決算為8.02萬元,較上年決算數增加0.1萬元,增長1.28%,主要原因是車輛維修、油價上漲。

  其中:公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

  公務用車運行維護費全年預算數為8.02萬元,支出決算為8.02萬元,決算數與預算數一致,較上年決算數增加0.1萬元,增長1.28%,主要原因是車輛維修、油價上漲。

  3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

  (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

  2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為3輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

  第四部分 預算績效情況說明

  (一)預算績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,本單位對2022年度部門整體支出開展績效自評,單位完成基本支出和項目支出全年預算數。從評價情況來看,已完成上級部門安排及單位職能的各項基本工作任務,9月份移交托管蘭州新區,完成年底高標準農田等對接主管部門的各項工作任務和驗收檢查,保證單位的基本運轉,保障民生,促進全鎮經濟穩步發展。

  (二)部門績效評價結果

  上川鎮2022年決算收入為1455.19萬元,支出1455.19萬元,無結余。單位整體支出績效自評得分94.5分,完成良好,有效保障單位基本運轉的同時,促進鎮經濟社會發展。發現的主要問題是項目支出預算有待進一步科學合理編制;各項支出過程管控力度需進一步加強,管理制度有待進一步健全。下一步改進措施:年初科學合理編制預算及績效指標的設定,繼續開展中期績效監控,健全管理制度。

  第五部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

  四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

  五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  六、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

  七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

  八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十一、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件1:永登縣上川鎮人民政府2022年度部門決算公開表

  附件2:永登縣上川鎮人民政府2022年部門整體支出績效自評表

  附件3:2022年度上川鎮人民政府績效自評報告

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