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無(wú)障礙

蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局(退役軍人事務(wù)局)
2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源: 蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局(退役軍人事務(wù)局)

時(shí)間: 2023/09/18/ 18:38 

字號(hào):[][][]

  目錄

  第一部分 部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 2022年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  1.擬訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)組織管理工作;牽頭擬定社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議;指導(dǎo)新區(qū)村(居)民自治工作;指導(dǎo)社會(huì)福利設(shè)施建設(shè)和管理工作,指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作;指導(dǎo)社會(huì)慈善、社會(huì)捐贈(zèng)、群眾互助等社會(huì)扶助活動(dòng),推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作;負(fù)責(zé)地名管理工作;組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。

  2.承擔(dān)蘭州新區(qū)黨工委全面依法治區(qū)委員會(huì)具體工作,協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求,負(fù)責(zé)處理依法治區(qū)辦公室日常工作等;統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督新區(qū)各部門(mén)依法行政工作,承辦向新區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)的行政復(fù)議案件工作,協(xié)調(diào)、指導(dǎo)新區(qū)行政訴訟和行政決策合法性審查等法律事務(wù);統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè),組織實(shí)施普法宣傳,指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正、刑滿釋放人員幫教安置、社區(qū)戒毒;擬訂新區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

  3.負(fù)責(zé)就業(yè)促進(jìn)工作,健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系;加強(qiáng)人力資源市場(chǎng)建設(shè)和管理,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng);配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實(shí);負(fù)責(zé)失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),保持新區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系;負(fù)責(zé)新區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作;擬訂并組織實(shí)施新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn);會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立完善社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策;負(fù)責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作;協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作;負(fù)責(zé)新區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作;組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

  4.承擔(dān)新區(qū)黨工委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作;負(fù)責(zé)退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)管理等工作;負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念等工作。

  5.擬定新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù);開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

  6.加強(qiáng)民政司法和社會(huì)保障局領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

  7.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局(退役軍人事務(wù)局)內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會(huì)工作科、社會(huì)事務(wù)科(殘疾人工作科)、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進(jìn)科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)科、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科共11個(gè)科室。2022年末,實(shí)有62人,其中在編行政人員23人,在編事業(yè)人員17人,長(zhǎng)期聘用人員15人,社會(huì)組織黨建專干6人,政府購(gòu)買服務(wù)人員1人。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

  2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表為以下9張表格,詳見(jiàn)附件。

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  本部門(mén)沒(méi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù),故國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)均為30,814.55萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少38,508.3萬(wàn)元,下降55.55%,主要原因是本年度被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金減少較大。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)27628.12萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入27402.46萬(wàn)元,占99.18%;其他收入225.67萬(wàn)元,占0.82%;

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)30729.05萬(wàn)元,其中:基本支出1207.72萬(wàn)元,占3.93%;項(xiàng)目支出29521.32萬(wàn)元,占96.07%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為29257.76萬(wàn)元。與上年相比,各減少38658.48萬(wàn)元,下降56.92%。主要原因是本年度被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金減少較大。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12994.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2580.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.78%。主要原因是人員及業(yè)務(wù)增加產(chǎn)生的正常增長(zhǎng);

  1.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為146.00萬(wàn)元,支出決算為267.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的183.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是存在上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,二是上級(jí)下達(dá)司法系統(tǒng)政法轉(zhuǎn)移支付資金。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3955.35萬(wàn)元,支出決算為10802.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的273.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是存在上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,二是上級(jí)下達(dá)就業(yè)補(bǔ)助資金、困難群眾救助資金等轉(zhuǎn)移支付資金較大。

  3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為120.00萬(wàn)元,支出決算為1391.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1159.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是存在上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,二是當(dāng)年上級(jí)下達(dá)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助資金較大。

  4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為35.85萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年中期追加國(guó)土空間規(guī)劃編制費(fèi)用35.85萬(wàn)元。

  5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為413.00萬(wàn)元,支出決算為366.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因擔(dān)保貸款放貸率不高,導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款資金結(jié)轉(zhuǎn)。

  6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.02萬(wàn)元,支出決算為41.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年人員增加造成住房公積金增長(zhǎng)。

  7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為88.28萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是沖減救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)和福利院兩項(xiàng)基建項(xiàng)目的其他應(yīng)付款。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1207.72萬(wàn)元。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1132.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加38.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.52%,主要原因是人員增加及工資增資和工資晉升后人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)、個(gè)人采暖費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)75.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)74.52%,主要原因是本部門(mén)人員增加,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、維修(維護(hù))費(fèi)。

  七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.18萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、維修(維護(hù)費(fèi))和租賃費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加32.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)74.51%,主要原因是本部門(mén)人員增加,相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出47.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)142.14%,主要原因是業(yè)務(wù)科室開(kāi)展各類培訓(xùn)次數(shù)較上年有所增加。

  八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)2.45萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

  九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余215.50萬(wàn)元,本年收入15973.07萬(wàn)元,本年支出16188.57萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼及福利彩票公益金支持項(xiàng)目。

  十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.46萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本部門(mén)公務(wù)用車均已報(bào)廢,沒(méi)有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.54萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本部門(mén)原公務(wù)用車報(bào)廢,未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

  其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.54萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本部門(mén)原公務(wù)用車報(bào)廢,未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

  3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.92萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是因新冠疫情影響,當(dāng)年未開(kāi)展公務(wù)接待。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  (一) 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度87個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及資金12285.83萬(wàn)元。對(duì)2022年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及資金15000萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看,本部門(mén)所有項(xiàng)目資金安排符合國(guó)家規(guī)定,實(shí)施過(guò)程規(guī)范有序,項(xiàng)目目標(biāo)完成較好,取得預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

  (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

  本部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金等88個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.49分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27285.83萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為24176.22萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.6%。

  項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:本部門(mén)設(shè)定年度總體績(jī)效目標(biāo)五項(xiàng),一是嚴(yán)格按文件要求做到困難群體應(yīng)保盡保,應(yīng)退盡退;二是全力做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)及社會(huì)保障工作;三是做好依法治區(qū),普法宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、社區(qū)戒毒等工作,監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務(wù)工作;四是維護(hù)退役軍人權(quán)益,做好退役軍人保障;五是維護(hù)殘疾人權(quán)益,保障殘疾人生活。對(duì)照年底考核各項(xiàng)指標(biāo),本部門(mén)全面完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

  發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:部分項(xiàng)目預(yù)算不夠細(xì)致,出現(xiàn)了追加預(yù)算和項(xiàng)目資金結(jié)余的情況。

  下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)資金預(yù)算前期準(zhǔn)備工作,對(duì)比分析歷年同類資金使用情況,嚴(yán)格把控政策享受人數(shù)、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)等,既要確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,也要厲行節(jié)約,力爭(zhēng)把成本降到最低。

  (三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)評(píng)價(jià),本部門(mén)整體自評(píng)指標(biāo)得分98.49分,部門(mén)績(jī)效整體完成已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

第五部分 名詞解釋

  以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

  四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

  五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  六、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  附件:1.2022年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

     2.2022年部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告

     3.2022年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表(本級(jí))

     4.2022年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表(上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金)

蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局(退役軍人事務(wù)局) 

2022年9月18日            

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